4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 05/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/007-2016       
0,00
201,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
201,94
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
8,78
9785/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
10590/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
9787/2016
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
70
10586/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR CÓPIA DO PROCESSO TC-2429/026/15 - DIA 
26/08/2016,  SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO
15,78
2,0000
7,89
9788/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
70
10587/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR CÓPIA DO PROCESSO TC-2429/026/15 - DIA 
26/08/2016,  SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO
15,78
2,0000
7,89
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/009-2016       
0,00
569,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA DE 01/08  31/08 - JURÍDICO
Vl.Total:
569,19
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
4.000,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/000-2016       
37.233,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
2.716,05
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
1.980,50
SV
5,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
24.331,65
SV
5,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
6.790,20
SV
5,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
1.414,70
SV
5,0000
282,94
9791/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
10589/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10583/000-2016       
10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524 - PARA USO NO 
PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
10582/000-2016       
291,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
54,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
13,50
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, 
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO 
TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,00
UN
30,0000
7,90
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/008-2016       
0,00
3.366,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - REF. JULHO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
3.366,00
Un.:
M3
Quantidade:
330,0000
10,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/002-2016       
0,00
4.019,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.792,00
Un.:
SV
Quantidade:
512,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
1.053,50
SV
301,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
1.053,50
SV
301,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
120,26
SV
14,0000
8,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/006-2016       
0,00
23.889,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.658,62
SV
562,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
4.163,61
SV
363,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.263,92
SV
296,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
212,00
SV
53,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.181,36
SV
532,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
749,00
SV
214,0000
3,50
8 - EXAME DE UREIA
1.389,50
SV
397,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
609,00
SV
174,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
602,00
SV
172,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.785,34
SV
433,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
134,19
SV
27,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
54,56
SV
11,0000
4,96
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
17 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - REF. 
AGOSTO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/001-2016       
0,00
1.666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. 
JULHO/16 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
966,00
SV
42,0000
23,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/001-2016       
0,00
6.750,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
54,60
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
598,92
SV
92,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.773,63
SV
329,0000
11,47
4 - EXAME DE URINA TIPO I
11,96
SV
2,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
441,00
SV
126,0000
3,50
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. 
AGOSTO/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.869,92
SV
104,0000
17,98
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/007-2016       
0,00
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. 
JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
506,00
SV
22,0000
23,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/001-2016       
0,00
969,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
287,70
SV
7,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REF. AGOSTO/2016 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
320,96
SV
8,0000
40,12
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
393
10591/000-2016       
1.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital 
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem; 
função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno 
do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone 
de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto 
padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando 
no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa, 
controle remoto com 02 pilhas. - 1º TA - C/C 26.179-3 BB - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SAÚDE
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/001-2016       
0,00
16.238,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
3 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
757,40
KG
140,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/002-2016       
0,00
18.301,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
Vl.Total:
1.810,90
Un.:
Quantidade:
910,0000
1,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
825,00
KG
220,0000
3,75
3 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
8 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
826,00
KG
140,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/003-2016       
0,00
16.491,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
KG
Quantidade:
376,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
756,00
KG
210,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
615,12
KG
88,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
1.514,80
KG
280,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
1.652,00
KG
280,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO NINHO 
0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
2.475,00
KG
550,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9686/004-2016       
0,00
14.799,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.080,00
KG
288,0000
3,75
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
658,00
KG
140,0000
4,70
6 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
174,75
KG
25,0000
6,99
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 
19,35%, EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1%, 
QUILOMBOLA 0,10% - EDUCAÇÃO
2.025,00
KG
450,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016       
0,00
5.254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
803,60
KG
140,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, 
EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% 
- EDUCAÇÃO
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016       
0,00
4.348,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.436,40
KG
360,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI 
NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - 
EDUCAÇÃO
803,60
KG
140,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/003-2016       
0,00
7.794,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.735,65
KG
435,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
5 - OVOS - ANTUNES - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI NOSSO NINHO 
0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - EDUCAÇÃO
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
575/000-2016       
68,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV .4 PLACA FSO 
9222 - PERTENCENTE À SEC. DE ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
9716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
113812600
O
5813
576/000-2016       
68,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - 
PERTENCENTE AO CRAM - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/002-2016       
0,00
220,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
30,60
UN
4,0000
7,65
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/043-2016       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - C/C 30.930.- BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
9268/001-2016       
0,00
1.654,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,25
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE
45,60
UN
20,0000
2,28
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
175,00
UN
50,0000
3,50
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10585/000-2016       
76,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - tipo redonda; base de arame galvanizado; com cerdas 
100% polipropileno, medindo 15 cm; cabo de arame duplo retorcido e ferro galvanizado; medindo 15 cm; 
mínimo de 30 cerdas por tufos. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante - MONOFIL
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,50
2 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - medindo 15 cm, com cabo. Deverá constar no produto: etiqueta com 
referência e dados de identificação do fabricante - PLASUTIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
41,90
UN
10,0000
4,19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.